2010年11月4日,审计署科工审计局成审计组对我院本级和网络中心、动物所、高能所、力学所、电子所、国家天文台、光电院(总体部)7个二级预算单位2010年度预算执行情况和其他财政收支进行了审计,并结合我院2010年度决算(草案)审签。2011年3月25日,审计署提出了《中国科学院2010年度预算执行和其他财政收支情况以及决算(草案)审计报告》(征求意见稿)。
总体来看,审计认为我院所属单位较为重视预算管理和财务管理,预算执行基本遵守了预算法及其他法律法规的规定,会计核算和财务管理比较规范。但也存在部分被审单位虚列支出、扩大开支范围、用零余额账户资金垫付非零余额项目经费、固定资产未及时入账等问题。从审计报告内容来看,不存在严重违规违纪问题。
计划财务局在收到征求意见稿后,及时与有关单位进行了认真核对。有关单位在仔细核对确认后,提出了整改措施,并在积极整改。2011年4月8日,计划财务局代表院对上年度审计结果进行了确认,并出具了《关于〈中国科学院2010年度预算执行和其他财政收支情况以及决算(草案)审计报告〉的反馈意见》。至此,今年的审计工作进行到了整改落实阶段。