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我院已完成预算执行审计和科技经费专项审计整改工作

2012年7月9-13日,我院上报了2011年度预算执行审计决定和审计报告整改落实情况,以及科技经费专项调查报告的整改落实情况。

针对2011年度预算执行审计决定和审计报告指出的我院存在的问题,计划财务局按照白院长“要尽快整改,及时反馈”的指示,认真布置了审计整改工作。截止2012年6月底,被审单位的审计整改工作已结束,审计整改工作已完成。其中,被审计单位扩大零余额账户资金开支范围的支出已全部归还原渠道;扩大科研经费开支范围已做调账处理;除地质地球所违规外拨的重点实验室经费尚有10.2万元还在积极催收外,其他违规外拨实验室经费、虚列支出、无预算支出等已全部收回;有关帐外资产已入账,出租资产已补办审批手续。

针对科技经费专项审计调查报告指出的我院部分单位存在的问题和不足,有关被审单位逐条进行了整改和说明, 2012年6月底已将整改结果报审计署。
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